以整改实效促管理提升——乌海分院召开财务大检查整改工作部署会

2025-06-12 12次

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为切实强化财务大检查结果运用,扎实做好检查“后半篇文章”,推动检查工作闭环管理,2025年6月3日下午,乌海分院组织召开财务大检查整改工作部署会。会议通报了5月28日完成的财务大检查工作情况,深入分析了检查发现的主要问题,并对下一步整改工作进行全面动员和部署。各部门主要负责人及检查工作相关人员参加了会议。

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会上,财务总监赵鹏燕通报了本次财务大检查工作的整体情况,重点围绕检查发现的问题进行了详细说明。本次检查聚焦内部控制、预算执行、三公经费、固定资产管理、采购等领域,发现的主要问题集中在部分制度执行不够严格、预算精细化程度有待提升,以及资产管理存在薄弱环节等方面。

会议指出,全院上下要充分认识财务检查整改工作的极端重要性,将其作为提升管理能力、堵塞管理漏洞、防范化解风险、推动全院高质量发展的重要契机,切实增强整改落实的思想自觉和行动自觉。一是压实整改责任,确保任务落地见效,建立清晰的整改台账,实行“清单式管理、销号式落实”,确保问题整改到位。二是相关职能部门加强协作配合,共同研究解决整改中的难点、堵点问题,形成整改合力;各责任部门针对检查指出的具体问题,深入分析根源,制定切实可行、操作性强的整改措施。三是明确整改目标、责任人员、完成时限,以检查整改为契机,举一反三,深入查找管理漏洞和制度缺陷,着力在健全制度、强化内控、提升管理上下功夫,推动从源头上堵塞漏洞,防止同类问题再次发生。

会议强调,全院上下要以此次整改工作部署会为新的起点,以高度的责任感和紧迫感,把检查整改工作抓紧抓实抓到位。要以检查整改的实际成效,推动全院内部治理水平迈上新台阶,为服务保障区院特检事业高质量发展提供更加坚实有力的支撑。