自治区特检院对阿拉善分院开展财务审计检查

2025-05-09 30次

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为进一步加强财务管理工作,规范内部控制,防范廉政风险。近日,自治区特检院检查组及铭德会计师事务所对阿拉善分院开展财务审计检查。检查期间,自治区特检院财务核算中心主要负责人及相关人员指导财务审计检查工作。

此次财务审计检查,在时间上,主要对2021年至2024年财务收支工作进行审计检查;在内容上,涵盖了财务收支、资产管理、预算执行、政府采购、内部控制等多个方面重点检查财务凭证的真实性、合法性和完整性以及财务内部控制制度的有效性等内容

在检查过程中,检查组依据国家财经法规、财务制度以及机构内部财务管理规定,重点检查各项费用支出是否符合规定标准,资产购置、使用和处置是否规范,预算编制与执行的一致性等。检查发现部分财务凭证填写不规范附件不全个别费用报销存在超标准现象政府采购不规范等问题,并与相关部门负责人进行了核实沟通,针对业务方面存疑问题进行了答疑解惑,并给予了专业的指导。

检查结束后,检查组向分院通报了检查结果,并提出了整改建议和意见阿拉善分院主要负责人表示,对于审计检查反馈的意见,坚决接受、照单全收,将及时召开专题会议进行研究部署,聚焦发现的问题,认真制定整改方案和切实可行的整改措施,建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度,细化分解任务,明确整改内容、目标和时限,强化跟踪督办,确保件件有落实、事事有回音。

下一步,阿拉善分院将以此次审计检查为契机,坚持问题导向、举一反三,认真剖析问题产生的深层次原因,坚持标本兼治、建立长效机制,坚决执行“五统一”工作机制,进一步完善财务管理制度,加强对财务人员的培训和业务指导,强化内部监督,促进财务内部管理规范化标准化建设,为特检事业由大向强转型升级提供坚强的保障。