抓实财务督查“回头看” 从严推进审计问题全整改

2026-06-12 18次

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       近日,自治区特检院财务大检查“回头看”检查组及第三方审计机构一行对通辽分院2025年财务大检查中发现问题整改落实情况开展“回头看”,并对2025年度财务收支进行审计。

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按照此次工作要求,通辽分院聚焦既往问题整改成效、年度财务收支、资金使用、内控执行等重点内容,开展全面自查。检查过程中,财务核算分中心统筹协调各部门人员,严格对照检查工作要求,对相关业务台账、凭证、审批流程等资料开展全维度系统梳理,按类别归集整理整改佐证材料,形成完整的资料备查清单。针对检查组提出的疑问,由专人对接核实、第一时间出具情况说明,确保解释明了、依据充分;对需要补充提交的资料,明确时效要求与质量标准,做到快速补位完善、内容精准合规、按时规范提供。                                                                                                                                                                                                   

交流意见工作会上,财务人员通过视频会议方式与上级主管部门对接,围绕财务“回头看”整改情况、2025年财务收支审计疑点及问题充分沟通、交换意见。

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       下一步,通辽分院将持续对上一轮财务检查遗留整改事项逐项复盘,对照检查组复核意见细化补改举措,建立台账、明确时限、责任到人,逐项销号清零;对本次审计发现的财务管理、收支核算、内控执行等方面问题,第一时间分类梳理、分解责任,能立即整改的即刻整改。需阶段性完善的,制定专项整改方案,细化阶段节点、整改标准,限期落地整改,切实推动单位财务管理工作标准化、规范化、精细化运行,以严实作风推动财务管理工作提质增效。